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淮安市审计局职能介绍

2012-07-13 | 网络

淮安市审计局职能介绍:

一、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其他地方性文件;制定全市审计制度规范并监督执行;领导、协调、监督下级审计机关的审计业务。

二、向市人民政府、省审计厅报告以及向市有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的意见。

三、依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计:

市级财政预算执行情况和其他财政收支。

市级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况。

各县(区)人民政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

地方金融机构的资产、负债和损益。

市属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位企业。

市国家建设项目预算的执行情况和决算。

市政府部门管理的和社会团体受市政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支。

对与市级财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。

其他法律法规规定的审计事项。

四、向市人民政府提交市财政预算执行情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。

五、组织部实施并指导县(区)审计机关对党政领导干部和企业领导人员的任期经济责任审计;组织和开展全市审计机关计算机审计。

六、依法受理被审计单位对县(区)审计机关审计决定的复议申请。

七、与县(区)人民政府共同领导县(区)审计机关,协同办理县(区)审计机关负责人的任免事项。

八、组织实施对内部审计的指导和监督;检查监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。

九、协助市人事局组织全市审计专业技术任职资格考试和评审工作。

十、参与审计领域的地区交流活动。

十一、协助查办经济案件。

淮安市审计局内设机构职能介绍:

办公室组织有关重要会议;起草和审核有关文件、报告及管理制度;管理审计经费和固定资产,对县(区)局的财务收支进行审计;负责审计调研、审计宣传、审计信息、机关文电处理;编制审计工作计划,负责全市审计统计和局机关综合考核工作等。

法规处参与财经法规研究,草拟地方性审计规章制度,收集和整理财经法规,组织实施审计普法教育工作,负责审计复核,办理审计听证、审计复议和行政诉讼事项,检查审计执法情况,监督社会审计组织的审计业务质量;指导下级审计机关的法制工作。

财政金融审计处拟定市级预算执行情况的审计总体方案,汇总审计结果;负责审计市财政局组织预算执行情况、市地税系统税收征管情况、市金库办理预算资金的收纳拨付情况;负责审计各县(区)人民政府预算执行情况和决算;负责审计市财政局的财政财务收支情况;负责审计市属金融机构的资产、负债、损益情况;根据省审计厅的安排,组织全市审计机关审计中央在江苏的金融保险机构的资产、负债损益情况;开展财政金融专项审计及审计调查;指导下级审计机关的财政金融审计业务。

行政审计处负责审计与市财政有拨缴款关系的市人大机关、市政协机关、市级司法机关、政党组织、社会团体的财政财务收支;负责审计市政府有关部门的财政财务收支;组织行政专项审计和审计调查;指导下级审计机关行政审计业务。

事业与社会保障审计处负责审计与市财政有拨款关系的事业单位、社会保障经费;组织事业与社会保障专项审计和审计调查;指导下级审计机关事业与社会保障审计业务。

农业与资源环保审计处负责审计市政府有关部门的财政财务收支;负责审计市属国有农业企业的资产、负债、损益情况;负责审计市级人民政府管理的农林、水利、国土资源、环保、渔业资金的筹集、管理、使用情况;开展农业与资源环保专项审计和审计调查;指导下级审计机关农业与资源环保审计业务。

固定资产投资审计处负责管理、协调、监督市级国有资产投资或者融资为主的基本建设项目和技术改造项目的审计业务;负责审计市政府有关部门及下属单位的财政财务收支;对市属施工企业和房地产开发企业进行审计监督;组织固定资产投资专项审计和审计调查;指导下级审计机关的固定资产投资审计业务。

外资与经贸审计处组织审计国际组织、国际金融组织和外国政府对我市提供的贷款、援款和赠款项目的财务收支;提供世界银行和亚洲开发银行援贷款项目的审计公证报告;组织市本级中外合资、合作企业和境外企业审计;负责市政府有关部门及所属单位的财政财务收支;对国有资产经营公司和市政府授权经营国有资产的企业进行审计监督;开展外资运用与经贸专项审计和审计调查;指导下级审计机关外资运用与经贸审计业务;

任期经济责任审计与内部审计指导处负责并协调党政领导干部和企业领导人员的任期经济责任审计工作;指导全市党政领导干部、企业领导人员任期经济责任审计和经济案件审计业务;负责并协调有关经济案件的审计工作;指导、监督和管理全市内部审计工作;负责检查监督社会中介机构的审计业务;管理审计学会和内部审计协会工作;负责全市审计调研工作,起草重要文稿。

计算机审计处负责并指导对被审计单位的会计电算化软件审计;负责全市审计机关计算机辅助审计系统、审计管理系统、办公自动化系统的规划与管理;组织全市审计机关计算机审计软件的培训、推广和运用;承担局机关计算机审计方面的其他工作。

人事教育处负责市局机关的机构编制及其人员管理,按干部管理权限办理局机关的干部调配、任免、考核、奖惩、工资福利、职称考评;负责协管各县(区)审计局负责人的有关工作;负责全市审计干部教育培训工作;负责局机关老干部工作。

监察室负责监督检查本局审计工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规、审计工作作风、廉洁自律等情况;接待来信来访;查处本局审计工作人员违纪问题;指导下级审计机关的监察工作。

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